Rejeição
535 - Total do Frete difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do Frete da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vFrete - ID: W08) diferente do somatório do Valor do Frete (Campo: det / prod / vFrete - ID: I15) de cada item, será retornado a rejeição "535 - Total do Frete difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do Valor do Frete da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do Frete de cada item:
vFrete [Item 1] (ID: I15)
vFrete [Item 2] (ID: I15)
vFrete [Item n] (ID: I15)
______________________________
vFrete [Total] (ID: W08)
Exemplo :
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Frete calculado em R$ 14,99 e foi informado no Total do Frete o valor de R$ 30,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 29,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 535.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | < det nItem = "1" > < prod > < cProd >115167</ cProd > < cEAN /> < xProd >Soluções Oobj</ xProd > < NCM >22021000</ NCM > < CFOP >5101</ CFOP > < uCom >UN</ uCom > < qCom >1.0000</ qCom > < vUnCom >199.9900000000</ vUnCom > < vProd >199.99</ vProd > < cEANTrib /> < uTrib >UN</ uTrib > < qTrib >1.0000</ qTrib > < vUnTrib >199.9900000000</ vUnTrib > < vFrete >14.99</ vFrete > < indTot >1</ indTot > </ prod > ... </ det > < det nItem = "2" > < prod > < cProd >115167</ cProd > < cEAN /> < xProd >Soluções Oobj</ xProd > < NCM >22021000</ NCM > < CFOP >5101</ CFOP > < uCom >UN</ uCom > < qCom >1.0000</ qCom > < vUnCom >199.9900000000</ vUnCom > < vProd >199.99</ vProd > < cEANTrib /> < uTrib >UN</ uTrib > < qTrib >1.0000</ qTrib > < vUnTrib >199.9900000000</ vUnTrib > < vFrete >14.99</ vFrete > < indTot >1</ indTot > </ prod > ... </ det > < total > < ICMSTot > < vBC >399.98</ vBC > < vICMS >48.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >399.98</ vProd > < vFrete >30.00</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >0.00</ vPIS > < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >399.98</ vNF > < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > </ ICMSTot > </ total > |
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Frete de cada item e corrigir o Valor do Frete informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vFrete [Item 1] (ID: I15) = 14,99
vFrete [Item 2] (ID: I15) = 14,99
vFrete [Item n] (ID: I15) = xxx.xx
___________________________________________
vFrete [Total] (ID: W08) = 14,99 + 14,99
vFrete [Total] (ID: W08) = 29,98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | < total > < ICMSTot > < vBC >399.98</ vBC > < vICMS >48.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >399.98</ vProd > < vFrete >29.98</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >0.00</ vPIS > < vCOFINS >0.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >399.98</ vNF > < vTotTrib >0.00</ vTotTrib > </ ICMSTot > </ total > |
Após ter corrigido o Valor Total do Frete, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.
É recomendável entrar em contato com o Suporte para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.
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