Rejeição
905 - Campos do grupo Fatura não informados.
Causa
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado Grupo de Cobrança (tag: cobr - ID: Y01) sem os dados da fatura (nFat, vOrig, vDesc e vLiq), haverá a rejeição pelo motivo 905 - Campos do grupo Fatura não informados.
Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de cobrança é obrigatório o preenchimento de todos os campos da fatura.
Exemplo hipotético:
Foi emitida uma NF-e com os campos de Fatura e Parcela, para a NF-e não há desconto e no grupo dos dados da fatura não foi preenchido o campo de desconto com o valor R$ 0.00. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 905.
Trecho de XML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | <!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> < cobr > <!-- Dados da fatura --> < fat > <!-- Número da fatura --> < nFat >001</ nFat > <!-- Valor original da fatura --> < vOrig >367.84</ vOrig > <!-- Valor líquido da fatura --> < vLiq >367.84</ vLiq > </ fat > <!-- Dados das duplicatas/parcelas --> < dup > < nDup >001</ nDup > < dVenc >2018-05-16</ dVenc > <!-- Valor da duplicata --> < vDup >183.92</ vDup > </ dup > < dup > < nDup >002</ nDup > < dVenc >2018-06-16</ dVenc > <!-- Valor da duplicata --> < vDup >183.92</ vDup > </ dup > </ cobr > |
Como Resolver
A resolução é bem simples, utilizando os mesmos dados do exemplo devemos adicionar os todos campos referente aos dados da fatura. Nesse caso, mesmo sem desconto para a autorização do documento é obrigatório o preenchimento do campo vDesc com o valor R$ 0.00.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | <!-- Grupo Dados da cobrança da NF-e --> < cobr > <!-- Dados da fatura --> < fat > <!-- Número da fatura --> < nFat >001</ nFat > <!-- Valor original da fatura --> < vOrig >367.84</ vOrig > <!-- Valor do desconto da fatura --> < vDesc >0.00</ vDesc > <!-- Valor líquido da fatura --> < vLiq >367.84</ vLiq > </ fat > <!-- Dados das duplicatas/parcelas --> < dup > < nDup >001</ nDup > < dVenc >2018-05-16</ dVenc > <!-- Valor da duplicata --> < vDup >183.92</ vDup > </ dup > < dup > < nDup >002</ nDup > < dVenc >2018-06-16</ dVenc > <!-- Valor da duplicata --> < vDup >183.92</ vDup > </ dup > </ cobr > |
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
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