Objetivo
Demonstrar parametrizações e origem das informações quando importado uma nota fiscal eletrônica de recebimento através do NEM014.
Pré-Requisitos
- Ter o arquivo XML recebido pelo emitente salvo em um diretório na maquina;
- Ter os itens do XML cadastrado no COM003 - Item x Fornecedor com informações básicas;
Parâmetros de configuração
NEM014.CFG
#DIRETORIO INTEGRACAO XML: XXXXXXXXXXXX
O sistema permite configurar o diretório padrão de busca do XML para importação.
- X representa endereço do diretório, por exemplo, D:\WSGE\XML\
#DIRETORIO BACKUP XML: XXXXXXXXXXXX
O sistema permite fazer backup do XML importado em um diretório configurado neste parâmetro.
- X representa endereço do diretório, por exemplo, D:\WSGE\BkpXML\
RMK029.CFG
#ESPECIE NFE FORNECEDOR: XXX
Neste parâmetro pode-se informar a espécie da nota fiscal do fornecedor, caso não esteja parametrizado o sistema assume a espécie NFE.
#HISTORICO: XXX
Neste parâmetro pode-se informar o código do histórico que quando parametrizado grava no sistema um complemento mais a fantasia do fornecedor. Semelhante ao campo "Histórico" do RMM001.
#HISTORICO ITEM NOTA ENTRADA: XXX
Neste parâmetro pode-se informar o código do histórico para o item da nota fiscal, que quando parametrizado grava no sistema um complemento mais a fantasia do fornecedor. Semelhante ao campo "Histórico" do RMM002 que consta na aba Itens - Parte 2.
MENU.INI
#GERAR LOTE AUTOMATICO: X (S/N)
Este parâmetro indica se gera ou não lote automático para os itens da nota fiscal.
Origem das informações - Mestre da nota fiscal
Forncedor: O fornecedor é buscado pela tag do CNPJ do emitente.
Modelo da nota fiscal: O modelo da nota fiscal é determinado pela comparação do modelo cadastrado no GEM098 - Modelos de documentos com o modelos que consta na tag.
Origem das informações - Itens da nota fiscal
Pedidos/Solicitações de compra (SC)/Sequencia SC:
- Estes dados são buscados através do Número Sequencial Único (NSU) gerado pelo sistema no pedido de compras que deverá estar contido na tag xPed do XML.
- Caso o item da nota fiscal não possuir NSU, o sistema irá buscar o item do fornecedor que consta no XML no cadastro COM003 - Itens x Fornecedor, se encontrar o sistema pega o item cadastrado no sistema correspondente ao item do fornecedor e busca no pedido de compras.
CFOP do item da NF:
- Esta informação é buscada do COM003 - Itens x Fornecedor.
Depósito do item:
- Esta informação é buscada da parametrização do depósito de estoque do item no CEM024 - Parâmetros do item - Estoque.
Tributações:
- A definição de tributação (Tributado/Isento/Outras) é definida pelo CFOP do item cadastrado no COM003 - Itens x Fornecedor.
- Os valores dos tributos são buscados do arquivo XML.
Aplicação do Item:
- Se no cadastro de item o campo "Aplicação direta" estiver marcado sempre será CONTA.
- Se no cadastro de item o campo "Aplicação direta" NÃO estiver marcado e o item tiver depósito informado no CEM024 - Parâmetros do item - Estoque a aplicação será ESTOQUES.
- Se o item NÃO for aplicação direta e não tiver depósito informado a aplicação será CONTA.
Conta:
- Se a aplicação do item for CONTA e a nota fiscal possuir pedido de compras a conta será buscada do campo "Ordem/Conta Débito" da rotina COM009 - Itens do Pedido de Compra. Se a aplicação do item for CONTA e a Nota fiscal NÃO possuir pedido de compras a conta será buscada do campo "Conta de Aplicação" da rotina GEM027 - Liberação de Depósito. Se a aplicação do item for ESTOQUES a conta é informada.
Ordem de busca - Conta de crédito padrão:
- Se a CFOP estiver parametrizada para GERAR título segue a ordem de busca abaixo.
- Busca a conta transitória CAP no CIM020 - Parâmetro da Filial se não encontrar segue para busca 2;
- Busca a conta de custo do material no GEM042 - Cadastro de Tipos de Título se não encontrar segue para busca 3;
- Busca a conta de custo do material no GEM050 - Cadastro de Grupo de desembolso x receitas.
- Se a CFOP estiver parametrizada para NÃO GERAR título, assume a conte de custo do material no GEM050 - Cadastro de Grupo de desembolso x receitas.
Grupo de desembolso padrão:
- Busca o grupo de desembolso do COM009 - Itens do pedido de compra;
- Busca o grupo de desembolso do COM011 - Parâmetros de item - Compras caso esteja cadastrado;
- Busca o grupo de desembolso do GEM066 - Cadastro de fornecedor x filial.
Origem da mercadoria:
- A origem da mercadoria é buscado pela código fiscal cadastrado no GEM072 - Origem de Mercadorias utilizando a informação contida no XML tag "orig".
Centro de custo:
- Se a nota fiscal possuir pedido busca o "Centro de Custo Destino" informado no mesmo através do COM009 - Itens do pedido de compra.
Importação do XML - NEM014
- Em "Importar XML Recebido", clicar no botão com o ícone de uma pasta para selecionar o diretório no qual o XML foi salvo.
- Clique em "Incluir na Lista", neste momento a nota é integrada ao recebimento.
*Obs: somente serão carregadas na lista notas fiscais que possuam chave da NFE e que não tenham sido realizados o manifesto do destinatário. - A nota fiscal integrada ao recebimento fica com a situação digitada, aguardando a atualização.
Atualização da nota no momento do recebimento da mercadoria - RMP027
- A atualização da nota pode ser feita quando a mercadoria chega na área de recebimento de materiais da empresa através do RMP027.
- Após abrir o RMP027, com o cursor posicionado no campo Chave - NFe, o sistema permite a leitura da chave da NFe através do leitor de código de barras ou a digitação da Chave-NFe.
- Após feita a leitura da Chave - NFe, é possível alterar dados como mestre da nota, itens da nota e frete.
- Se não for necessário alterar nenhum dado o sistema permite a atualização direta da NFe através do botão atualizar.
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